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公司会计

更新时间:2023-08-22

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一. 投资子公司会计处理

子公司指的是由母公司投入全部或部分股份,依法设立的法人企业,投资子公司时,如何写会计处理?本文就针对投资子公司做一个相关介绍,来跟随小编一同了解下吧!一、投资子公司会计处理,以母公司投资子公司为例:1、公司划款给子公司时(1)母公司会计分录借:长期股权投资贷:银行存款(2)子公司分录借:银行存款贷:实收资本2、一些费用是由母公司代为支付的,由于子公司还没有执照因此发票来的是子公司名字,那么这应该如何将这做入子公司的会计分录呢(1)母公司根据发票复印件入账借:其他应收款--子公司贷:库存现金/银行存款(2)子公司根据发票入账借:管理费用等贷:其他应付款--母公司二、什么是长期股权投资长期股权投资是企业为获取另一企业的股权所进行的长期投资,通常为长期持有,不准备随时变现。对外进行长期股权投资,应当视对被投资单位的影响程度,分别采用成本法或权益法核算。“长期股权投资”账户属于资产类账户,用于核算……

二. 建筑公司会计做账及报税流程

建筑公司会计做账及报税流程?众所周知建筑行业会计薪资高,同时竞争同样也是激烈的,很多人都想转行做建筑会计。可又被建筑行业复杂的账务处理给吓退了,小编偷偷告诉你,其实建筑行业账务并不难,只要掌握以下几个流程,做起账也就信手拈来啦!建筑公司的会计做账及报税流程如下:1.确定会计核算方法和会计政策,制定会计制度和会计核算流程。2.对公司的各项业务进行日常记账和总账、明细账、账龄分析等各种账务处理工作。3.编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,并进行财务分析。4.对上缴税款进行核对、计算和申报,确保税务申报的准确性和及时性。5.对员工工资、社会保险等相关费用进行核算和处理,并按时缴纳相关款项。6.编制并提交企业所得税汇算清缴申报表,并缴纳企业所得税。7.处理与外部合作伙伴的财务往来,如收付款、结算等。8.定期进行内部审计,发现偏差和问题及时调整和解决。以上就是建筑公司会计做账及报税的基本流……

三. 医药公司会计账务流程

我们知道,各行各业都会涉及到会计财务的核算,医药行业也不例外,很多在药房工作的朋友,都会涉及到很多药品的核算,那么医药公司会计账务流程具体是怎样的呢?还不清楚的小伙伴们,接下来,跟着小编一起来了解下吧! 一、票据(入库单)数据核算与核对∶1、将发票、清单与入库单一一核对;2、发现药库多入、少入和漏入等问题及时找药剂科补齐更正;3、分别计算出从各公司购进西药、中药的金额合计;4、月末将所有的入库单据数据与药库月末的供应分析表核对相符后进行账务处理。二、票据(出库单)数据核算与核对∶1、将各社康站、药房及各科室的药品领用出库单据整理好;2、发现单据丢失等问题及时找药剂科补齐;3、分门别类后计算出各西药和中药的领用合计;4、月末将所有的出库单据数据与药库月末的领用分析,表核对相符后进行账务处理。三、应付职工薪酬的主要账务处理如下:1、计算分配应付的职工薪酬,借:医疗业务成本(医护人员) ……

四. 做会计工作的基本流程-小公司会计一个月工作流程

会计工作的大体流程,就是会计人员在会计期间内,按照国家规定的会计制度,运用一定的会计方法,遵循一定的会计步骤对经济数据进行记录、计算、汇总、报告、从编制会计凭证,登记会计账簿到形成会计报表的过程。通常,将这种依次发生、周而复始的以记录为主的会计处理过程称之为会计循环。就让我们一起看看做会计工作的基本流程,以及小公司会计一个月工作流程是怎么个循环的吧。1.建账就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况,购置所需要的账簿,然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。2.会计事项分析。包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。3.编制会计凭证。即对企业发生的经济业务进行确认和计量,并根据其结果,运用复式记账法编制会计分录,填写会计凭证。4.登记有关账簿。即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账,并结出发生额和余额。5.编制试算平衡表。即根据总分类账试算平衡表和明细……

五. 物业公司会计怎么做账?

物业是指已经建成并投入使用的各类房屋及其与之相配套的设备、设施和场地,物业可大可小,因此从事物业行业的会计做账比较繁琐,那有学员知道物业公司的会计怎么做账的吗?一起来看看吧。 一、先建立新账套:包括总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。 二、整理票据筛选原始凭证:物业公司日常工作涉及的票据有:收取物业费票据具体如下所示:物业保安、保洁、绿化、公用设施维修等支出票据道公司日常费用支出票据包括以下内容:水电费、办公费、通讯费、管理人员工资、车辆费用等。 三、月末编制资产负债表和损益表。 以上就是牛账网会计培训班木槿老师关于物业公司会计怎么做账的问题做出的回答,不知道对大家是否有帮助,如果还有不了解的,都可以关注网站,咨询老师,注册就送做账大礼包。……

六. 公司会计该怎样核对应付账款?

  公司会计该怎样核对应付账款?  (1)应付账款会计在每月初5号前与供应商核对应付款项,每月3号,采购员要求供应商将对账单传真到财务部,传真件要求有公司公章或财务章及经办人签字。  (2)若发现有争议的款项要进一步查明原因,保证双方应付款项一致。  (3)对账后,应付账款会计编制应付账款明细表。  公司会计核对应付账款后该做些什么工作?  1、支付前的审批工作  (1)应付账款会计审核供应商提供发票的真伪,审核金额与核对过的金额是否一致,审核发票的开具单位是否为酒店供应商。  (2)审核通过后,填写付款申请单并连同发票交会计主管核对审批。  (3)会计主管将应付账款会计转来的付款凭证认真检查无误后,转交财务部经理审批,然后交财务总监批准。  2、支付款项  (1)现金支付:出纳收到付款审批完后的付款申请单,核对金额无误后付款并加盖现金已付章,同时让领款人在付款申请单上签字或盖章。  (2……
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