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老师,去年我们开票给客户,现在核对,有一部分款不付,现在要把...

老师,去年我们开票给客户,现在核对,有一部分款不付,现在要把发票红冲掉,这个月红冲掉,那汇算清缴要处理吗?
回答1 2024年02月29日
柯南老师

柯南老师

金牌答疑老师

汇算清缴按新的成本做
2024-02-29
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