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老师,我们23年出售二手资产和存货,是给我们集团的其他企业按照...

老师,我们23年出售二手资产和存货,是给我们集团的其他企业按照账面净值出售,当时没开发票,也没有做任何影响损益的凭证,就是挂其他应收款,今年马上要开发票,我们按3%减按2%交税,这里影响损益的就是增值税,就是产生的增值税金计入借方营业外支出,那么我们这个行为,进行23年度企业所得税汇算时,我们用作处理吗?怎么处理呢?
回答1 04月18日
速速老师

速速老师

金牌答疑老师

亲,不用处理哈,这里是您的收入,不用调的~
2024-04-18
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