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小规模纳税人,之前年度报增值税的时候金额填错了一点,导致多交...

小规模纳税人,之前年度报增值税的时候金额填错了一点,导致多交了0.01的增值税,现在已交税金的0.01怎么直接账务处理,不改报表了,0.01没必要那么费劲
回答1 04月11日
吉祥老师

吉祥老师

金牌答疑老师

这个多缴的金额计入营业外支出吧
2024-04-11
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