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老师,有个合同是我是按每月预计收入做的,做的应收账款,但是没...

老师,有个合同是我是按每月预计收入做的,做的应收账款,但是没有开票,上个季度开票超过30万了,已经交了增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。之前做的每月预计收入没有超过10万,现在这个账目怎么处理
回答1 2024年05月24日
小智老师

小智老师

金牌答疑老师

首先,我要表扬你按照每月预计收入进行应收账款的记录,这是一个非常专业的做法。现在,我们来处理你的账目问题。 1. 对于已经开票的部分,你需要将应收账款转为实际收入。具体操作如下:在会计系统中,将应收账款中的预计收入部分减去实际开票金额,然后将差额记入实际收入科目。例如,如果你的应收账款中有30万元的预计收入,而实际开票金额为35万元,那么你需要将应收账款减少30万元,同时将实际收入增加35万元。 2. 对于增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加的处理,你需要将这些税费计入成本。具体操作如下:在会计系统中,将这些税费从应交税费科目转入成本科目。例如,如果你已经缴纳了5万元的增值税,那么你需要将这5万元从应交税费科目转入成本科目。 3. 对于未来的合同执行,我建议你可以考虑调整每月预计收入的金额,以便更好地反映实际情况。例如,你可以根据上个季度的开票情况,重新评估每月预计收入的金额,并在会计系统中进行调整。 4. 最后,我强烈建议你定期与公司领导和财务部门沟通,以便及时了解合同执行情况和开票情况,从而更好地进行会计处理。
2024-05-24
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