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请问下老师,今年5月我们冲红了一张去年取得的评审费发票,并在5...

请问下老师,今年5月我们冲红了一张去年取得的评审费发票,并在5月收到退款,那我们还需要把这笔红字放入汇算清缴吗?我们公司是小微企业
回答1 2024年05月24日
小智老师

小智老师

金牌答疑老师

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和相关规定,冲红的发票对应的收入在当月应进行申报。因此,对于你的问题,你们公司今年5月冲红的去年取得的评审费发票,应当在今年5月进行申报,并在当期的收入中扣除。 至于是否需要放入汇算清缴,这要看你们公司的具体情况。如果你们公司在年度结算时,已经将这笔评审费计入了当年的收入,那么在汇算清缴时就需要进行调整,将这笔已退回的收入扣除。如果还没有计入,那么在汇算清缴时就不需要再做处理。 另外,由于你们公司是小微企业,可能有一些税收优惠政策可以享受,具体的情况还需要根据你们所在地的税务政策来确定。
2024-05-24
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