点击下载APP

热门标签

当前位置: 牛账网 > 热门标签 > 出口退税
出口退税

更新时间:2023-09-02

浏览量:10430

出口退税是指在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税,即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。牛账网为您提供丰富全面的出口退税相关知识和出口退税相关新闻资讯,让您第一时间了解更多全面的出口退税相关信息。
目录
收起
相关资讯

一. 外贸综合服务出口退税申报操作流程

外贸综合服务企业可在电子税务局办理出口退税申报具体如何操作呢?如果你还不会的话,不妨和老师一起往下看看吧。外贸综合服务出口退税申报操作流程具体如下所示:第一步:登录电子税务局登录国家税务总局厦门市税务局网站,点击主界面左边的蓝色方框“厦门市电子税务局”,点击进入后,输入企业账号和密码,完成登录。第二步:我要办税登录成功后,选择上方检索栏【我要办税】,点击进入【出口退税管理】界面。第三步:在线申报进入出口退税管理界面后,选中左边菜单栏【出口退(免)税申报】,选择右边第四项【代办退税申报】,点击【在线申报】,即可进入【外贸综合服务企业代办退税申报表】。第四步:明细数据采集在外贸综合服务企业代办退税申报表中,进入【明细数据采集】界面,点击左边菜单栏【新建】,导入申报信息。特别提醒:代办退税明细表与出口退(免)税不同,出口信息和进货信息都在同一张明细表中采集。第五步:退税申报明细采集全部完成以后,……

二. 外贸企业出口退税勾选操作流程是什么?

电子发票服务平台上线后,外贸企业取得用于出口退税的增值税专用发票如何办理退税勾选?外贸企业出口退税勾选操作流程是什么呢?不知道的,不妨和老师一起接着往下看吧。1.登录厦门市电子税务局,功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【出口退税类勾选】。2.根据需要输入或选择相关查询条件,点击【查询】,系统根据查询条件,在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息。3.选中需要勾选的发票,点击“提交勾选”按钮,进行提示确认(如“本次出口退税勾选XX份,税额合计XX,是否确认?”)。确认无误后点击“确定”按钮,关闭窗口后提示提交成功。4.发票勾选提交成功后,发票勾选状态由“未勾选”转变为“已勾选”。5.发票勾选完成后进入用途确认环节:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【出口退税类勾选】-【用途确认】。6.核对统计数据无误后,点击【用途确认】按钮,点击【继续】按钮,完成用途确认……

三. 出口退税率如何查询 出口退税率查询操作指南

出口了一批商品,在哪里可以查询出口退税率,出口退税率为零的商品又该要怎么处理呢?下面大家就和老师一起来详细了解下有关出口退税率如何查询的相关问题解答吧。1.登录电子税务局,点击进入我要查询-出口退税信息查询。2.在左侧菜单中点击“出口商品退税率查询”,筛选商品名称或商品代码,就可以查询到所查商品的征税率和退税率啦。3.如果商品的退税率为0,可以双击对应的商品信息,查看特殊商品标识。如果商品标识为禁止出口或出口不退税,则按规定需适用增值税征税政策。若标识为免税,则适用增值税免税政策。……

四. 国家税务总局关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知

国家税务总局关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知税总货劳函〔2022〕83号国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局,国家税务总局驻各地特派员办事处,局内各单位:为深入贯彻党中央、国务院关于进一步稳外贸稳外资的决策部署,不折不扣落实国务院常务会议关于对信用好的企业阶段性加快出口退(免)税办理进度的要求,促进外贸保稳提质,提升对外开放水平,现就有关工作明确如下:一、阶段性加快出口退税进度自2022年6月20日至2023年6月30日期间,税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间,压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况,进一步明确办理时间要求。一类、二类出口企业,是指出口退税管理类别为一类和二类的出口企业。正常出口退(免)税,是指经税务机关审核,符合现行规定且不存在涉嫌骗税等疑点的出口退(免)税业务。二、做好宣传解读和纳税人辅导工作(一)加强一线人……

五. 出口退税怎么办理 出口退税怎么做账务处理

对于外贸企业来说,进出口退税是很重要的一项业务,因为可以节省出很大一笔成本,但是许多企业对于出口退税了解的并不多。那么一般出口退税怎么办理,出口退税怎么做账务处理又是怎样的呢?一起来学习下吧!一、出口退税怎么办理1、有关证件的送验及登记表的领取企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后,应于30日内办理出口企业退税登记。2、退税登记的申报和受理企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记。3、填发出口退税登记证税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”。二、出口退税怎么做账务处理1、确认销售收入:借:银行存款/应收账款/预收账款  贷:主营业务收入———出口销售……

六. 出口退税怎么算 出口退税流程

有关出口退税流程以及出口退税怎么算的问题已经有不少学员过来问过老师了,下面老师就有关出口退税怎么算以及出口退税流程这两个问题为大家做出解答,希望老师的回答能够帮助到大家。一、出口退税怎么算第一步:不得免征和抵扣的税额=(出口货物离岸价格×汇率-免税或保税购进原材料的价格)×(出口货物征税率-出口退税率)1.划重点:有些出口的货物,出口并不是享受完全的零税率,征税率和退税率之差是不退的,这部分差额形成不得免征和抵扣税额,计入成本,但有些货物或应税行为的征税率和退税率是一致的,那么计算结果就等于0,就享受真正的零税率了。免税或保税购进原材料,这部分本来就不含进项税,所以要从计税依据中扣除。第二步:当期应纳税额=内销的销项税额-(全部进项税额-第一步)-上期留抵税额2.划重点:应纳税额反映的是抵掉全部进项税额后的结果。若结果小于0进入第三步;若结果大于或等于0,则无需退税,说明内销的销项税额太大……

七. 出口退税政府各部门信息的传输流程

出口退税的小伙伴们,今天带大家学习一下退税政府各部门信息的传输流程,让我们切身感受一下信息的传递过程,对我们以后的工作是有一定帮助的!1.海关将企业出口数据传输到电子口岸。2.电子口岸将数据传输到外汇管理局和国税总局。3.银行将企业收汇付汇申报的信息传输外汇管理局平台。4.外汇管理局通过收汇付汇信息和出口数据进行比对,对于符合要求的A类企业简化管理,对于不符合要求的企业予以降级。5.国税总局接受到出口信息后再传输到地方税局。6.企业将电子口岸的数据输入到退税系统,将生成电子数据申报到地方国税局。7.地方国税局通过将企业申报的出口数据和国税总局传输的出口数据比对,没有疑点后,将退税款予以发放。8.外贸企业的供货方会将抄税信息传输到国税总局,外贸企业将发票认证信息传输到地方国税局,地方国税局比对认证信息和抄税信息通过后,将退税款予以发放。以上就是出口退税中退税政府各部门信息的传输流程,希望对大……

八. 出口退税的范围是什么?

出口退税是在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税,即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。那么出口退税的范围是什么?下列企业出口属于增值税、消费税征收范围货物可办理出口退(免)税,除另有规定外,给予免税并退税:1、有出口经营权的内(外)资生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物;2、有出口经营权的外贸企业收购后直接出口或委托其他外贸企业代理出口的货物;3、生产企业(无进出口权)委托外贸企业代理出口的自产货物;4、保税区内企业从区外有进出口权的企业购进直接出口或加工后再出口的货物;5、下列特定企业(不限于是否有出口经营权)出口的货物;(1)对外承包工程公司运出境外用于对外承包项目的货物;(2)对外承接修理修配业务的企业用于对外修理修配的货物;(3)外轮供应公司、远洋运输供应公司销售给外轮、远洋国轮而收取外汇的货物;(4)……

九. 注意!牛账网更新了学报税中《出口退税》课程啦

各位小伙伴们注意啦,牛账网更新了出口退税课程,更新的内容包括哪些了?快来看看吧!更新的内容有《出口退税入门通用知识》里的出口企业申报退税流程、出口企业常见问题汇总视频以及《退税申报系统操作》全部视频讲解!小伙伴们记得留意一下哦!注:老视频将于12月18日下架,小伙伴们有什么不明白的内容请咨询自己专属老师。课程通道>>……

十. 出口退税的计税依据是什么?

出口退税是对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税。那么企业对这些税的计税依据是什么?1.生产企业出口项目:出口货物、劳务(进料加工复出口货物除外)、进料加工复出口货物、国内购进免税原材料加工后出口的货物退(免)税计税依据:出口发票上的实际离岸价(FOB)、出口货物的离岸价(FOB)扣除出口货物耗用的保税进口料件金额后的余额确定、出口货物的离岸价(FOB)扣除出口货物所含的国内购进免税原材料的金额后确定(免税货物见税收优惠)2.外贸企业出口项目:出口货物(委托加工修理修配货物除外)、出口委托加工修理修配货物退(免)税计税依据:购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格、加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额3.各类企业出口项目:出口进项税额未抵扣的已使用过的固定资产退(免)税计税依据:增值税专用发票上的金额或海关……
相关问答
点击下载APP